加强内部监管 开展年度例行财务审计
为进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)等文件精神,经党支部会议研究决定,市国土空间规划研究室聘请专业会计师事务所对单位2022年度财务工作开展年度审计。此次审计是对2022年度的预算业务、收支情况、采购工作、资产工作、合同管理工作等单位财务工作进行的全面体检。通过审计,及时查缺补漏,提前发现存在的廉政风险,制定切实有效的管理措施,确保单位的各项财务活动符合法律法规要求。

2019年以来,市国土空间规划研究室围绕建立现代化事业单位法人治理结构的目标,多措并举,不断加强内部控制,先后建立了年度财务审计制度、首问责任制、按时办结制,出台了《庆阳市国土空间规划研究室绩效工资发放管理办法(试行)》等文件,不断夯实单位健康发展的制度基础,确保各项工作合法合规的高效推进。

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